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2021-02-26 来源: 访问次数:6027

一、机关职能

贯彻落实党中央、省委、绥化市委关于审计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。

(一)负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任(任中)审计,对党和国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)监督审计规章、国家审计准则和指南的执行。制定并组织实施全市专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向市委审计委员会提出年度预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府和绥化市审计局提出年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委和市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市政府有关部门通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定:中央和国家、省委和省政府、市委和市政府有关重大政策措施贯彻落实情况;市级预算执行情况和其他财政收支,市委和市政府各部门、直属单位预算执行情况、决算草案和其他财政收支;乡镇人民政府的预算执行情况、决算草案和其他财政收支,市级财政转移支付资金;使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况; 市属国有企业和金融机构的资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对市委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家、省、市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十)职能转变。进一步完善审计管理体制,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

二、机构设置

局内下设:人秘股、法规审理股、审计督察指导股、电子数据审计股、财政税收审计股、行政事业审计股、农业农村审计股、固定资产投资审计股、社会保障审计股、经贸审计股、经济责任审计股、市委审计委员会办公室秘书股。

三、办公地址:海伦市海西新区政府写字楼六楼

四、办公时间:周一至周五(法定节假日除外),上午8:30-11:30,下午13:30-17:00(夏季5月1日-10月1日  14:00-17:30)。

五、凯发vip网址的联系方式:0455-5760474

六、负责人姓名:

杨波,审计局党组书记、局长,办公电话:5766089。负责全局全面工作。

陈玉龙,审计局副局长,办公电话:5760474。负责常务工作、党务工作、扶贫工作,分管人秘股,协管市委审计委员会秘书股。

唱海亮,审计局副局长,办公电话:5760474。负责审计业务相关工作,分管财政税收审计股、经贸审计股、社会保障审计股、电子数据审计股、行政事业审计股。


 


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