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2021-03-20 来源: 访问次数:3035

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第一部分 海伦市发展和改革局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海伦市发展和改革局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市发展和改革局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市发展和改革局概况

 

一、部门职责

    (一)贯彻落实上级国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。执行国家政策,牵头组织落实统一规划体系建设。负责全市专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。贯彻落实上级能源发展战略、规划和政策,推进能源体制改革,研究提出全市能源改革意见并组织实施,协调解决能源发展改革中的重大问题。贯彻落实上级国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放、能源发展与监督管理的有关法律法规和部门规章,起草贯彻落实意见、实施方案或管理办法。负责全市重点用能单位、投资项目、能源行业节能监察。

(二)贯彻落实上级重大战略结构调整政策,研究提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展全市重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

(三)根据上级经济社会发展政策、发展目标,统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警全市宏观经济和社会发展态势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实上级能源消费总量控制目标,指导、监督本级能源消费总量控制工作。执行国家商品进出口计划,负责本级商品进出口计划指标申报。拟订本级战略物资储备规划,负责组织市级战略物资的收储、动用、轮换和管理。贯彻落实上级石油、天然气储备规划、政策,开展预测预警,提出本级石油、天然气储备订货、轮换和动用建议并组织实施,按规定权限审批或审核能源储备设施项目,监督商业石油、天然气储备。贯彻落实上级有关价格政策,组织制定本级政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟定本级财政政策、金融政策和土地政策。

(四)指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,研究提出本级相关改革建议。牵头推进本级供给侧结构性改革,协调推进产权制度和要素市场配置改革。落实国家基本经济制度,推进本级现代市场体系建设,会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(五)贯彻落实上级利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策,牵头推进实施本级“一带一路”建设。承担统筹协调本级境外投资有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单制度,负责核准、备案、审核外商投资和审核、申报境外投资项目。负责本级全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)负责投资综合管理。落实上级固定资产投资政策。拟定本级全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,执行上级制定的政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排本级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、备案、审核固定资产投资项目。衔接平衡国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责通过发展和改革部门安排的国家和省拨款建设项目的申报及投资计划下达,监管项目建设及计划执行。规划本级重大建设项目和生产力布局。贯彻落实上级鼓励民间投资政策,拟定本级推动落实鼓励民间投资措施。

(七)贯彻落实国家综合性产业政策,协调本级一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。研究并协调农业农村经济发展的有关重大问题,衔接农村经济发展专项规划和重大项目。研究并协调工业经济发展的有关重大问题,衔接工业经济发展专项规划和重大项目。协调推进全市交通基础设施建设发展,协调推进重大基础设施发展。组织实施现代服务业和现代物流业战略规划和重大政策。贯彻落实国家促进消费政策,综合研判消费变动趋势,拟定促进本地消费的措施。

(八)贯彻落实上级区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟定本级区域规划和政策。组织拟订本级振兴老工业基地、区域协调发展规划、新型城镇化发展规划并组织实施。负责地区经济协作的统筹协调。编制和实施本级以工代赈计划,承担全市水库移民安置和后期扶持管理工作。

(九)推动实施创新驱动发展战略。拟定推动本级高新技术产业和战略新兴产业发展规划和政策措施,培育经济发展新动能。落实国家重大科技基础设施规划,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。拟定本级社会发展战略、总体规划并组织实施。牵头推进落实国家基本公共服务均等化政策,提出推进本级基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协同发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

(十一)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担本级经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,贯彻落实国家进出口政策,编制本级重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。落实国家储备物资品种目录、总体发展规划,会同有关部门拟订本级储备物资品种目录、总体发展规划并组织实施。

(十二)贯彻落实国家推进可持续发展战略,推动本级生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用的工作。贯彻落实国家生态保护补偿机制政策,综合协调本级环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻落实国家、省能源发展战略、产业政策、中长期规划,组织制定本级能源发展规划并组织实施。按规定权限负责石油、天然气、电力(含核电)、新能源和可再生能源的产业管理。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。衔接能源生产建设和供需保障、运行调节和应急保障。协调指导全市推进节能工作,负责本级权限内固定资产投资项目节能审查和区域内重点用能单位、能源行业节能管理。负责资源综合利用和重大示范工程。指导协调农村能源发展工作。

(十三)贯彻落实国家推进经济建设与国防建设协调发展战略、规划,推动实施军民融合发展战略,组织编制全市国民经济动员规划,协调组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)贯彻落实国家价格政策,制定全市价格改革中长期规划和价格改革实施方案。承担全市价格调控责任,拟订全市价格政策和价格调控目标,负责建立全市价格监测体系,监测、预测、分析全市价格总水平变化情况,发布价格信息和价格公告。根据市场价格动态,提出运用经济手段、法律手段和必要的行政手段调控市场、稳定价格的措施和建议并负责具体组织实施。负责全市价格政策宣传工作,开展价格公共服务。负责政府管理的价格政策咨询、价格行政复议和行政应诉工作。

(十五)对区域内政府定价的商品和收费价格进行审核测算,制定本级管理的商品和服务价格、作价原则和办法,负责组织指导全市农产品、工业品和重要服务项目成本调查,承担对本级管理的商品和服务价格定价成本监审工作,制定本级管理的经营性收费项目和标准。会同有关部门制定行政事业性收费标准。负责涉案物品价格鉴证的监督管理工作。

(十六)组织实施上级有关粮食工作的方针、政策和行业管理法规,制定全市粮食行业发展规划。负责全市粮食宏观调控、编制全市粮食总量平衡及粮食流通中长期规划,提出本级进出口计划并组织实施。负责协调全市粮食市场平衡、调剂,组织开展粮食产销合作。综合、分析、预测全市粮食产销形势、动态,承担粮食监测预警和应急责任,提出全市粮食总量计划。调查研究粮食生产、流通中的问题,提出解决的办法和措施。负责救灾粮、军用粮等政策性粮食的供给、监督管理。提出收购、储存、动用中央储备粮、国家临时储备粮和省级储备粮的建议。组织实施国家最低收购价等政策性粮食收购。负责全市粮食加工业发展规划、政策并组织实施。负责全市粮食加工企业相关资料登统上报及指导科技开发、技术引进、科研成果的推广应用、对外技术合作与交流等工作。指导粮食购销企业的顺价销售,协调建立和完善粮食市场体系工作。负责粮食质量安全监管职责,加强对粮食收购、储存和政策性用粮购销活动中的粮食经营企业履行质量安全责任情况的监督管理。负责全市粮食流通行业管理,按照上级收购市场准入标准组织实施。加强对粮食经营者从事粮食收购、销售、储存、运输、加工、进出口等活动和政策性用粮购销活动,以及执行粮食流通统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的监督管理。拟订全市粮食收购、储存、加工的网点布局规划,提出全市粮食仓储、物流建设计划,指导、协调并组织落实。指导粮食购销企业、中央专项储备粮、国家储备粮和省级储备粮行政管理工作。指导全市粮食所属企事业单位财务管理和审计监督工作。监督检查粮食所属企事业单位国有资产的保值增值。拟订粮食流通体制改革工作方案并组织实施,负责全市行业管理、指导、协调国有粮食购销企业的改革工作。配合有关部门指导国有粮食企业扭亏增盈、减员增效和实施再就业工程。落实上级部门有关各项大豆扶持政策,组织研究制定全市大豆产业发展规划、相关政策的组织实施,负责全市大豆产业发展的综合协调工作,促进大豆产业健康发展。承担大豆产业发展项目的登统、咨询指导、服务工作。协调企业和相关部门、中介组织、农户的关系,助推大豆产业基地建设,促进龙头企业和市场建设等工作。负责全市盐务职能履行、盐务市场监管、食盐供应等工作。负责粮食项目争取工作,牵头做好全市“优质粮食工程”等项目具体工作。负责本级粮食储备基础设施建设和管理。负责全市粮食行业安全生产工作。承担全市粮食安全市长责任制考核工作组日常工作。

(十七)贯彻落实国家电力市场管理政策,规范本级电力市场秩序,监督检查有关电价,制定本级管理的各项电力有关服务价格,研究提出电力服务政策建议并监督实施。监管本级油气管网设施的公平开放。

(十八)组织推进本级能源重大设备研发及其相关科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。拟定全市能源发展规划和政策。按权限实施能源项目和计划的管理。负责全市电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。

(十九)执行国家与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策和能源价格调整和进出口政策,参与制定本级与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

(二十)承担市委财经委员会办公室、市国防动员委员会办公室、市经济体制改革领导小组办公室、市建设节约型社会领导小组办公室、市老工业基地建设领导小组办公室、市推进基本公共服务均等化领导小组办公室、市大项目建设领导小组办公室、市大中型水库移民后扶领导小组办公室、市光伏扶贫工作领导小组办公室日常工作。

(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十二)职能转变。贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面创新改革,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观事务和具体审批事项,最大限度的减少政府对市场资源的直接配置,最大限度的减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。

1、强化制定发展战略、统一规划体系职能,执行国家规划制度,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2、执行国家宏观调控体系、发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,创新调控方式,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3、落实国家和省简政放权和深化投融资体制改革政策,全面实施市场准入负面清单制度,最大限度的减少项目审批、核准范围。落实国家和省深化价格改革政策,执行政府定价目录,调减政府定价范围,健全反映市场供求的定价机制。推进政府监管和公共信用信息共享。

4、加强粮食市场分析预测和监测预警,增强动态监管手段,提高粮食储备防风险能力,增强粮食储备在稳定社会预期、引导市场方面的作用。

5、组织实施国家能源发展战略、规划和政策,加强能源预测预警,提高能源安全保障能力。落实国家能源体制改革政策,贯彻执行国家能源法律法规,进一步发挥市场在资源配置中的基础性作用。

(二十三)有关职责分工。

1、与市商务局有关职责分工。市发展和改革局与市商务局共同承担本级外商投资安全审查工作和外商投资产业目录的执行。

2、与市卫生健康局有关职责分工。市发展和改革局贯彻落实国家人口发展战略和人口预测预报制度,负责组织本级监测和评估人口变动情况及趋势影响,开展重大决策人口影响评估,研究提出本级人口发展战略,拟定人口发展规划和人口政策及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康局负责开展人口预测预警工作,执行国家生育政策,研究提出本级与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家人口发展规划中的有关任务。

3、与本级储备粮承储企业的职责分工。市发展和改革局遵循市场竞争法则确定本级储备粮承储企业,依法对本级储备粮进行监管,对承储企业承储的本级储备粮政策执行情况和管理情况实施监督检查。承储企业负责承储的本级储备粮管理,对其数量、质量和储存安全负责。市发展和改革局下达本级储备粮的收购、动用计划,监督本级储备粮承储企业组织实施。

4、与市应急管理局职责分工。(1)市发展和改革局负责应急粮食、战略物资、能源等采购、储备、动用管理,协调交通运输工作。市应急管理局负责编制应急粮食、战略物资、能源等采购、储备计划,发布动用指令。(2)市发展和改革局负责应急粮食、战略物资、能源等采购、储备安全生产行业管理。市应急管理局负责应急粮食、战略物资、能源等采购、储备安全生产监督指导、事故处理工作。

14承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门机构设置

海伦市发展和改革局预算是包括海伦市发展和改革局本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位0家,具体情况如下:内设机构11个,分别是:人秘股、综合规划和法规股、收费股、农村经济和区域发展股、产业协调和大项目股、固定资产和外资管理股、能源环资股、社会发展和就业股、产品价格和收费管理股、粮食调控股、财务审计股。

   

序号

单位名称

单位性质


海伦市发展和改革局

机关




三、部门人员构成

海伦市发展和改革局总编制人数32人,在职实有人数33人,其中:行政编制17人、参公编制16人、事业编制0;退休人员43人。与2020年对比,退休人员增加(减少)1人。

 

第二部分    海伦市发展和改革局2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市发展和改革局2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市发展和改革局2021年收支总预算1440.80万元,比上年预算数减少1008.64万元。收入包括:。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,海伦市发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市发展和改革局2021年收入预算1440.80万元,其中:一般公共预算收入870.28万元,占60%;上年结转319万元,占23%;政府性基金收入251.52万元,占17%。

 

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市发展和改革局2021年预算支出1440.81万元,其中:基本支出506.29万元,占35%;项目支出934.52万元,占65%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市发展和改革局2021年财政拨款收支总预算1440.80万元。收入包括:一般公共预算收入870.28万元,上年结转319万元,政府基金收入251.52万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市发展和改革局2021年一般公共预算支出1440.80万元,比上年预算数增加(减少)1008.64万元,其中:

12010401行政运行(发展与改革事物)2021年预算数为499.08万元,比上年预算数增加30.91万元,增长6.6%。

2、2210201住房公积金2021年预算数为9.32万元,比上年预算数减少0.1万元,减少1%。

3、2101101行政单位医疗2021年预算数为26.45万元,比上年预算数增加1.04万元,增长4.1%。

42082201移民补助2021年预算数为1.52万元,比上年预算数增加-5.62万元,增长-79%

5、2082202基础设建设和经济发展2021年预算数为11万元,比上年预算数增加-39.4万元,增长-78%

6、2130504农村基础设施建设2021年预算数为665.5万元。比上年预算数增加128.75万元,增加24%

7、2130321大中型水库移民后期扶持专项支出2021年预算数为200万元;比上年预算数增加1万元,增加2.5%

8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为4.74万元。比上年预算数增加-0.82万元。增长-15%

9、2130505发展生产支出2021年预算数为17.5万元。比上年预算数增加-682.5万元。

10、2080599其他行政事业单位养老支出2020年预算数为1.19万元。比上年预算数增加0.02万元,增加2%

11、2082302基础设施建设和经济发展(小型水库移民后期扶持)专项支出2021年预算数为33万元;比上年预算数增加29万元。

12、2010408物价管理支出2021年预算数为4.28万元;比上年预算数增加0万元。

13、2136601基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持)专项支出2021年预算数为6万元;比上年预算数增加4万元。

14、2080507机关事业单位基本养老保险基金的补助支出2021年预算数为-3.01万元。比上年预算数增加1.42万元。

 

 

    六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市发展和改革局2021年一般公共预算基本支出506.28万元,其中:

1、工资福利支出227.26万元,主要包括:基本工资110.42万元、津贴补贴68.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.74万元、物价管路支出4.28万元、行政单位医疗26.45万元、住房公积金9.32万元、职业年金7.46万元、

2、按定额管理的商品服务支出30.5万元,主要包括:办公费2万元、印刷费0.5万元、差旅费0.8万元、其他交通费用22.68万元、租赁费0.08万元、物价管路支出4.28万元、福利费0.16万元

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出248.52万元,主要包括:退休费支出247.33万元、统筹外支出1.19万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市发展和改革局2021年一般公共预算支出1189.29元,其中:

1、工资福利支出227.26万元,主要包括:基本工资110.42万元、津贴补贴68.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.74万元、物价管路支出4.28万元、行政单位医疗26.45万元、住房公积金9.32万元、职业年金7.46万元、

2、按定额管理的商品服务支出30.5万元,主要包括:办公费2万元、印刷费0.5万元、差旅费0.8万元、其他交通费用22.68万元、租赁费0.08万元、物价管路支出4.28万元、福利费0.16万元

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出248.52万元,主要包括:退休费支出247.33万元、统筹外支出1.19万元

6、贫困村基础设施建设支出683万元,主要包括:基础设施建设支出683万元。

    八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市发展和改革局2021政府性基金当年拨款200万元,上年结转51.52万元,比上年预算数增加(减少)11.02万元,增加5%。其中:

12082201移民补助2021年预算数为1.52万元,比上年预算数增加-5.62万元,增长-79%

2、2082202基础设建设和经济发展2021年预算数为11万元,比上年预算数增加-39.4万元,增长-78%

3、2130321大中型水库移民后期扶持专项支出2021年预算数为200万元;比上年预算数增加1万元,增加2.5%

4、2082302基础设施建设和经济发展(小型水库移民后期扶持)专项支出2021年预算数为33万元;比上年预算数增加29万元,增加725%

5、2136601基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持)专项支出2021年预算数为6万元;比上年预算数增加4万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市发展和改革局2021年政府性基金预算基本支出251.52万元。其中:1、基础设施建设251.52万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市发展和改革局2021年政府性基金预算支出251.52万元。其中:1、基础设施建设251.52万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市发展和改革局2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排26.22万元,其中:办公费2万元、印刷费0.5万元、差旅费0.8万元、其他交通费用22.68万元、租赁费0.08万元、福利费0.16万元

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市发展和改革局采购预算总额683万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算683万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20211月,海伦市发展和改革局共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆1台,其中:一般执法执勤用车1台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产62个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市发展和改革局整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额1440.80万元。其中:基本支出506.28万元。项目支出934.52万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目3个,涉及预算绩效目标金额824万元。

 

 

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬、以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

3、对个人家庭补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出、其下设科目包括:离休费、退休费、退役费、抚恤金。

4、机关运行费:是为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金、包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备的购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的、利用国家财政性资金、和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。是一种对公开采购管理的制度。

6、国有资产:是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权的总称。具体来讲、是指国家及各种形式投资及其收益、拨款、接受捐赠、凭借国家权力取得或者依据法律认定的各类财产或财产权力

7、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

8、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

9、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

10、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入等以外的收入。

11基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13因公出国(境)经费。单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

14公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

15公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

16、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

17、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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