中国·海伦-凯发3333k8

2021-03-20 来源: 访问次数:2778

目    录

 

第一部分 扎音河乡部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 扎音河乡部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 扎音河部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    扎音河乡部门概况

 

一、部门职责

乡(镇)政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
        一、党委

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于的职能。

(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
        
二、政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、项目开发,不断培育市场体系,组织,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当   经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。      

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

扎音河乡乡政府属于一级预算单位,机构设置分为五个中心:海伦市扎音河乡综合便民服务中心;海伦市扎音河乡社会治安综合治理中心;海伦市扎音河乡乡村振兴发展服务中心;海伦市扎音河乡综合文化站;海伦市扎音河乡综合执法队。乡镇政府做为独立部门机构,独立编报本单位部门预决算综合收支计划。

序号

单位名称

单位性质

1

扎音河乡人民政府

行政单位

 

三、部门人员构成

扎音河乡部门总编制人数40人,在职实有人数40人,其中:行政编制23人、事业编制17;退休人员44人。与2020年对比,退休人员增加1人。

 

第二部分   扎音河乡部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    扎音河乡部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

扎音河乡部门2021年收支总预算884.56万元,比上年预算数增加30.33万元。收入包括:一般公共预算收入817.88万元;专项资金收入60.08万元;。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、农林水支出、农村综合改革支出、交通运输支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,扎音河部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

扎音河乡部门2021年收入预算884.56万元,其中:一般公共预算收入817.88万元,占92.46%;专项资金收入60.08万元,占6.79%;国有资产有偿使用收入6.6万元,占0.75%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

扎音河乡部门2021年支出预算884.56万元,其中:基本支出542.79万元,占61.36%;项目支出341.77万元,占38.64%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

扎音河乡部门2021年财政拨款收支总预算884.56万元。收入包括:   一般公共预算收入817.88万元,专项资金收入60.08万元;国有资产有偿使用收入6.6万元。支出包括:一般公共服务支出369.14万元;社会保障和就业支出10.08万元;农林水支出446.06万元;卫生健康支出38.98万元;交通运输支出9万元;住房保障支出11.3万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

扎音河乡部门2021年一般公共预算支出884.56万元,比上年预算数增加30.33万元,增长3.4%.其中:

1、2010101人大行政运行2021年预算数为11.65万元。

2、2010301政府办公厅(室)行政运行预算数197.72万元。

3、2010302政府办公厅(室)一般行政管理事务预算数103.79万元。

4、2013101党委办公厅(室)行政运行预算56.98万元

5、2082201移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)预算数10.08万元。

6、2100716计划生育机构行政运行预算数11.41万元。

7、 2101101行政单位医疗预算数13.01万元。

8、2101102事业单位医疗预算数14.56万元。

9、2130104事业运行(农业)预算数227.16万元。。

10、2130705对村民委员会和村党支部的补助预算数168.9万元。

11、2130706对村集体经济组织的补助预算数50万元。

12、2140106公路养护(公路水路运输)预算数9万元。

13、2210201住房公积金预算数11.3万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

扎音河乡部门2021年一般公共预算基本支出542.8万元,

其中:

1、工资福利支出292.1万元,主要包括:基本工资139.3万元、津贴补贴113.93万元、其他社会保障缴费27.57万元,住房公积金11.3万元。

2、按定额管理的商品服务支出6.3万元,主要包括:水费0.4万元、电费3.2万元、邮电费0.08万元,差旅费2.43万元,福利费0.19万元

3、离退休公用支出239.24万元,离休人员经费9.73万元;退休人员公用经费229.51万元。

4、对个人和家庭补助支出5.16万元,都是遗属生活补助。。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

扎音河乡部门2021年一般公共预算支出884.56万元,其中:

1、机关工资福利支出292.09万元,主要包括:工资津补贴253.23万元、社会保障缴费27.56万元、住房公积金11.3万元。

2、机关商品服务支出205.57万元,主要包括:办公经费155.79万元、专用材料购置费31.38万元,委托业务费9.4万元,维修(护)费9万元。

3、机关资本性支出82.5万元,主要包括房屋构建物购建50万元,基础设施建设15.82万元,安置补助支出10.08万元,设备购置6.6万元。

4、对个人和家庭补助支出304.4万元,主要包括社会福利和救助65.16万元、退休费支出239.24万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

   

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

       

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

       

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

    扎音河乡部门2021年三公经费预算数为0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排71.33万元,其中:办公费4.5万元、印刷费4.4万元、差旅费3.2万元、福利费0.19万元、专用材料及一般设备设置费37.98万元、办公用房水电邮电费3.68万元、办公用房取暖费17.38万元上年预算数下降6.74万元,下降48.6%。主要原因是:主要原因是压缩了公共经费的支出,减少不必要的支出,厉行节约。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年扎音河乡部门采购预算93.7万元,其中:政府采购货物预算43.7万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,扎音河乡部门共有房屋5000平方米,其中:办公用房840平方米,其他用房4160平方米。共有车辆2台,其中:一般公务用车1台,其他(消防)车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年扎音河乡单位整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额884.56万元。其中:基本支出524.79万元。项目支出341.77万元,其中行政事业性项目个,涉及预算绩效目标金额884.56万元。专项资金预算绩效目标项目2个,涉及预算绩效目标金额60.08万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


  • 主办单位:海伦市人民政府 承办单位:海伦市大数据和营商环境举报中心
  • 公安备案:23128302000104 网站标识码:2312830001